| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Origem
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 06010054 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 129,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 06010051 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 129,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 04010109 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 387,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 02010039 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 387,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 02010040 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 387,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 03010048 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 387,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01010173 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 516,00 |  | 
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | EMPENHO: 04020011 ANA PAULA GOMES DIAS ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE UM (01) APARELHO CELULAR MARCA XIAOMI REDMI A 32GB/2RAM  BLACK DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA HEMERGENCI [...]
 | 895,00 |  | 
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | EMPENHO: 01020003 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
 | 58.130,98 |  | 
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | EMPENHO: 01020004 DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE IP [...]
 | 4.648,53 |  | 
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | EMPENHO: 04020012 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI [...]
 | 757,70 |  | 
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | EMPENHO: 01020008 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
 | 697,50 |  | 
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | EMPENHO: 01020005 ANA PAULA GOMES DIAS - ME
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOBREAK E SWITCH 08 PORTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
 | 4.681,00 |  | 
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | EMPENHO: 03010010 FLORA FOGAÇA FLORES E FOLHAGENS LTDA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO.
 | 250,00 |  | 
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | EMPENHO: 01010064 FRANCISCO RHENNAN ARAUJO FRANÇA
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA - AGC DISTRITO DE INGAZEIRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME  [...]
 | 700,00 |  | 
                                                                    
                                        | 03/02/2023 | EMPENHO: 04010046 PAULO ANDRE FERREIRA ANDRADE ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM FORNECIMENTO DE PÃES (PÃO FRANCES-PÃO DE SAL) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE IPU DR. JOSE EVANGELIS [...]
 | 1.590,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 04020010 MINISTERIO DA FAZENDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A ENTRADA DO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL [...]
 | 87.923,59 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 04020002 THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO THIAGO NASCIMENTO DE QUEIROZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CRIA [...]
 | 2.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 04020003 ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO ANTONIO MARCELO PEDROSA MORAES PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CR [...]
 | 2.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 04020004 MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MEDICO MILENA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRAS [...]
 | 2.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 04020005 SAULO EDSON SOARES TIMBO
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO SAULO EDSON SOARES TIMBO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MIN [...]
 | 1.100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 04020006 RONALDO CESAR AGUIAR LIMA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO RONALDO CESAR AGUIAR LIMA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MI [...]
 | 1.100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 04020007 ALEX SOUZA MATOS MORORO
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO ALEX SOUZA MATOS MORORO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL CRIADO POR INTERMEDIO DO MINI [...]
 | 1.100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 04020009 NUCLEO DE REF EM SERV DE OFTALMOLOGIA DO CEARA LTD
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO (SONDAGEM EM VIAS LACRIMAIS) A SER REALIZADO NO PACIEN [...]
 | 4.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 01020006 RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS  + HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL SR. ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA, NO TRECH [...]
 | 4.281,59 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 06010040 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJA [...]
 | 50,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 06010041 LUCIANA SILVA PONTES
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LUCIANA SILVA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A HIDROLAN [...]
 | 50,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 06010042 FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
 | 50,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 06010043 JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 06010044 ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
 | 250,00 |  |