| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Origem
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 10/02/2023 | EMPENHO: 04010116 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
 | 18.595,15 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2023 | EMPENHO: 04010117 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
 | 682,50 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2023 | EMPENHO: 04010119 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
 | 9.985,88 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2023 | EMPENHO: 04010120 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
 | 38.412,15 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2023 | EMPENHO: 04010121 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
 | 1.725,20 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2023 | EMPENHO: 04010122 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
 | 46,80 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2023 | EMPENHO: 04010124 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
 | 581,92 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2023 | EMPENHO: 04010125 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTEN [...]
 | 1.382,22 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2023 | EMPENHO: 01010178 MARIA MAGDA FERREIRA DA SILVA
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
 | 384,20 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2023 | EMPENHO: 01010184 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA CNM ( CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS).
 | 1.635,00 |  | 
                                                                    
                                        | 10/02/2023 | EMPENHO: 01010185 ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TER [...]
 | 2.988,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 04020025 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL  TAMANHOS 50 X 50 E 70 X 50 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVA [...]
 | 265,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 04020028 STOCK COM EQUIP IND E DE SEGURANÇA LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELA DE NYLON VERDE MOSQUITEIRO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLO [...]
 | 2.040,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 04020026 ANTONIO FABIANO TOMAZ FREIRE
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMA (01) GELADEIRA DE MARCA CONSUL, GELO SECO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE  [...]
 | 295,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 01020020 ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DEST [...]
 | 1.323,50 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 01020019 PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
 | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
 | 50,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 03020007 PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA OCUPANTEDO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE, PARA VIAJAR  [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 01010175 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
 | 6.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 01010177 MARIA RAMAYANNA RODRIGUES DE SOUSA ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE TV EM [...]
 | 1.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 06010055 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
 | 6.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 04010112 WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
 | 4.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 04010113 FTM FARIAS ARAGAO ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
 | 5.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 02010042 WALDAIR TEIXEIRA GOÇALVES
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
 | 7.200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 03010049 WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM  A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL JUNTO A SE [...]
 | 4.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 03010050 FTM FARIAS ARAGÃO ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MU [...]
 | 5.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 09/02/2023 | EMPENHO: 01010176 FTM FARIAS ARAGÃO ME
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE AÇÕES A SEREM REALIZADOS PELO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPI [...]
 | 5.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 08/02/2023 | EMPENHO: 01020039 ANTONIO CLEMILTON DE LIMA COSTA
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS TRABALHISTAS DECORRENTE DE HONORARIOS ADVOCATICIOS POR DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESS [...]
 | 846,97 |  | 
                                                                    
                                        | 08/02/2023 | EMPENHO: 01020040 JUELINA RIBEIRO DE AQUINO
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA POR DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N° 0005468-21.2014.8.06.0095, CONFORME [...]
 | 7.087,22 |  | 
                                                                    
                                        | 08/02/2023 | EMPENHO: 01020021 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA AREA URBANA NA SE [...]
 | 460.013,04 |  | 
                                                                    
                                        | 08/02/2023 | EMPENHO: 01020022 CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, DESTINAÇÃO FINAL E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE DO MUN [...]
 | 21.989,68 |  |