| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Origem
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 04010101 ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 04010107 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
 | 3.780,00 |  | 
                                                                    
                                        | 02/02/2023 | EMPENHO: 04010108 ORTOMEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS HOS [...]
 | 4.380,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | EMPENHO: 03020001 GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO BANNER(LONA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI DESTE MUNICIPIO.
 | 550,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | EMPENHO: 03020002 ISMAEL CARLOS MARTINS DE CARVALHO
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE NA SEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DO PREDIO (DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR) [...]
 | 470,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | EMPENHO: 01020001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 874279/2018 OPERACAO 1058085-47 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PAR [...]
 | 2.400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | EMPENHO: 04020001 CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE ORBITAS COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA D [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | EMPENHO: 04020008 ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA [...]
 | 1.000,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | EMPENHO: 01020002 E. V. DA FROTA JUNIOR ME
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDE [...]
 | 10.045,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | EMPENHO: 03010036 UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A UNDIME - CE (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ), COM A FINALIDADE PROMOVER A E [...]
 | 2.487,00 |  | 
                                                                    
                                        | 01/02/2023 | EMPENHO: 01010154 JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA
 | 19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DAS DAS VIAS PÚBLICAS NA [...]
 | 1.300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 01010082 MINISTERIO DA FAZENDA
 | 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL EM 60 MESES, NUMERO DE REFERENCIA 002.534.949 NO AMBITO DA PGN, CONSOLIDAÇÃO 002 N° DOCU [...]
 | 1.118,42 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 01010161 LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIREL
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A DEMOLIÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 4ª ME [...]
 | 15.449,90 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 03010043 ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVIÇOS ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL E CORRETIVA DE PRAÇAS PUBLICAS, SOB DEMANDA A SEREM EXECUTADOS NOS IMOVEIS E ESPAÇOS PUBLICOS SOB A ADMINIS [...]
 | 43.327,67 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 01010148 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
 | 418,40 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 01010149 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
 | 372,70 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 01010150 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
 | 731,80 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 01010151 ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
 | 692,60 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 04010088 MABEL ANDRADE GIRAO
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE O SRA. MABEL ANDRADE GIRAO PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2 [...]
 | 250,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 01010147 GHM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROC DE DADOS LTDA
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO E ENVIO DA GFIP, GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, INFORMAÇÕES A PREVIDENCI [...]
 | 3.800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 01010155 AVIN SERVICOS EIRELI - ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 06010046 AVIN SERVICOS EIRELI - ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
 | 150,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 04010103 AVIN SERVICOS EIRELI - ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
 | 750,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 03010044 AVIN SERVICOS EIRELI - ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEICULOS VIA SATELITE GPS/GSM/GPRS - ADESÃO, DESTINADOS AOS VEICULO [...]
 | 100,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 01010157 LUIZ RODRIGUES TORRES
 | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS, LOCALIZADA NA RUA D [...]
 | 1.302,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 01010158 PEDRO LOPES MARTINS
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL PARA SERVIR COMO GARAGEM PARA A FROTA OFICIAL DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - CE, LOCALIZADO  [...]
 | 1.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 04010104 ISLEN MARIA FERREIRA NEVES
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO PARA FUNCIONAR O CAPS-AD (CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS) LOCALIZADO À  AV JOSE TENENTE CARVALHO DE AR [...]
 | 3.500,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 02010025 VALDENE AZEVEDO BARROS
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB GONÇALO DE SOUSA MARTINS, NO DISTRITO DE SAO JOSE MARTINS DOS  [...]
 | 600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 02010026 MARIA VALCILENE RODRIGUES DO NASCIMENTO OLIVEIRA
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EMEB ABILIO MARTINS NO DISTRITO DE ABILIO MARTINS, NESTE MUNICIPIO, [...]
 | 250,00 |  | 
                                                                    
                                        | 31/01/2023 | EMPENHO: 02010027 ANTONIO FERREIRA DIAS
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA EMEB JOAO DE PAULO BELEM, NO DISTRITO DE ENGENHO DOS BELEM,  [...]
 | 300,00 |  |