| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Origem
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 06020003 NORD VEICULOS LTDA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO KWID DA MARCA RENAULT DE PLACA SAN8G20 POR CONTA DA REVISÃO DE 10.000KM, JUNTO A SECRETARIA DE AS [...]
 | 667,27 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 04020013 LABTECNICA PRO. P/ LAB. EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TERMO SENSIVEL 50MM X 45MM DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA MAQUINA DE HEMATOLOGIA DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNIC [...]
 | 300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 06020005 NORD VEICULOS LTDA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO VEICULO KWID DA MARCA RENAULT DE PLACA SAN8G20 POR CONTA DA REVISÃO DE 10.0 [...]
 | 300,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01020010 PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃO E [...]
 | 155.879,05 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01020011 P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 2ª MED [...]
 | 135.627,50 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01020012 P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 3ª MED [...]
 | 253.202,78 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01020014 P2 ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPI DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 4ª MED [...]
 | 22.272,04 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01020007 PEDRO CESAR MELO TAVARES
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A VICOSA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023 PARA P [...]
 | 250,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01020016 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | 80,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 06020001 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
 | 800,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 04020014 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
 | 1.178,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 04020015 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
 | 1.170,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 04020016 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
 | 60,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 04020017 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS, TONERS DAS IMPRES [...]
 | 766,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 02020002 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | 640,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01020015 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | 1.232,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01020017 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
 | 130,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 06010049 ANTONIA ADRIANA CAVALCANTE PAIVA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOC [...]
 | 1.302,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01010063 FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO
 | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E GRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA  [...]
 | 1.600,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01010164 FRANCISCO CLEILSON LIMA SOARES
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU, CONFORME DISPENSA DE [...]
 | 1.302,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01010165 AMSTHERDAN BARROS ALVES
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE IPU-CE DE ACORDO C [...]
 | 1.575,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 06010050 BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
 | 1.460,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01010170 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 128,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01010168 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 129,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01010169 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 129,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01010171 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 128,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01010167 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 387,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 01010172 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 130,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 06010052 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 129,00 |  | 
                                                                    
                                        | 06/02/2023 | EMPENHO: 06010053 AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
 | 129,00 |  |