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LISTA DE EMPENHOS - 2023 Foram encontradas 3921 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 01030156 - DATA: 27/03/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A ELABORACAO DE ORCAMENTO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE LIMPEZA DE DIVERSOS BUEIROS NA SEDE DO MUN [...]
96,62
EMPENHO: 04030139 - DATA: 27/03/2023
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMIGDALECTOMIA NO PACIENTE ENZO MIGUEL DE SOUSA FARIAS, CONFORME [...]
1.250,00
EMPENHO: 01030163 - DATA: 27/03/2023
PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃ [...]
16.172,43
EMPENHO: 01030164 - DATA: 27/03/2023
ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE TRÊS AJUDA DE CUSTOS AO PREFEITO MUNICIPAL ROBERIO WAGNER MARTINS MOREIRA PARA VIAJAR A BRASILIA A SERVIÇO DO MU [...]
5.400,00
EMPENHO: 01030182 - DATA: 27/03/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
2.500,00
EMPENHO: 02030021 - DATA: 27/03/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
2.500,00
EMPENHO: 03030072 - DATA: 27/03/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
2.750,00
EMPENHO: 04030160 - DATA: 27/03/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
750,00
EMPENHO: 04030161 - DATA: 27/03/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
4.000,00
EMPENHO: 06030077 - DATA: 27/03/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
2.250,00
EMPENHO: 01030141 - DATA: 24/03/2023
MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL MACULATORIA GROSSO DESTINADO AS ATIVIDADES NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENV [...]
160,00
EMPENHO: 01030142 - DATA: 24/03/2023
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI [...]
897,54
EMPENHO: 04030134 - DATA: 24/03/2023
JOAO NOBRE DO NASCIMENTO 87469910344
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA(REBOMBINAMENTO DO MOTOR DE 5CV DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL) DO HOSPITAL MUNI [...]
560,00
EMPENHO: 01030145 - DATA: 24/03/2023
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A CONFECÇAO DE 10 LIVROS PORTIFÓLIO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE IPU DESTINADAS A MANUTENÇAO DO [...]
420,00
EMPENHO: 04030135 - DATA: 24/03/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
100,00
EMPENHO: 06030066 - DATA: 24/03/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTE [...]
500,00
EMPENHO: 06030067 - DATA: 24/03/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORT [...]
200,00
EMPENHO: 06030068 - DATA: 24/03/2023
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PA [...]
200,00
EMPENHO: 01030146 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
02 - GABINETE DO PREFEITO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 00 [...]
2.422,29
EMPENHO: 01030147 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
1.784,48
EMPENHO: 01030148 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
1.305,96
EMPENHO: 01030150 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E [...]
1.183,29
EMPENHO: 01030151 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E D [...]
1.439,98
EMPENHO: 01030152 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
1.724,59
EMPENHO: 03030061 - DATA: 24/03/2023
T SILVANIA O DE FREITAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° [...]
6.063,85
EMPENHO: 03030062 - DATA: 24/03/2023
LIDIANA DA SILVA SOUSA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA LIDIANA DA SILVA SOUSA OCUPANTEDO CARGO DE TECNICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA VIAJAR A FOR [...]
100,00
EMPENHO: 03030063 - DATA: 24/03/2023
ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ANTONIA CLAUDIA DE SOUSA ANDRADE OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAJA [...]
100,00
EMPENHO: 03030064 - DATA: 24/03/2023
ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA ROSIELLE MARIA MARTINS MOREIRA, OCUPANTEDO CARGO DE PROFESORA EFETIVA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, [...]
100,00
EMPENHO: 03030065 - DATA: 24/03/2023
LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR LUIZ ANDRE MIRANDA GOMES, OCUPANTEDO DE MOTORISTA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, NO DIA 25 DE MARÇO [...]
50,00
EMPENHO: 04030136 - DATA: 24/03/2023
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA COM A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPOS CIRURGICOS, LENÇÕIS, LENÇÕIS LUVAS, CAMIS [...]
6.715,00

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