Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010016 - DATA: 26/01/2023
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE [...]
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5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
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EMPENHO: 04010101 - DATA: 26/01/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 04010090 - DATA: 26/01/2023
AUTONORTE VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS, PARAFUSO E ANEL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA SBHDA16(REVISÃO PADRÃO) DA FRTA DE VEICULOS DA SECR [...]
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433,48 |
433,48 |
433,48 |
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EMPENHO: 04010089 - DATA: 26/01/2023
AUTONORTE VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A REVISÃO PADRÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA SBH-DA16 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNI [...]
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279,50 |
279,50 |
279,50 |
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EMPENHO: 04010088 - DATA: 26/01/2023
MABEL ANDRADE GIRAO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE O SRA. MABEL ANDRADE GIRAO PARA VIAJAR A FORTALEZA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2 [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 04010087 - DATA: 26/01/2023
UTILMIX SOBRAL COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE [...]
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1.104,40 |
1.104,40 |
1.104,40 |
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EMPENHO: 04010083 - DATA: 26/01/2023
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE RAIMUNDO DIOGO DE MELO, CONFORME SOLI [...]
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900,00 |
900,00 |
900,00 |
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EMPENHO: 04010071 - DATA: 26/01/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
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23.966,36 |
23.966,36 |
23.966,36 |
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EMPENHO: 06010044 - DATA: 26/01/2023
ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 06010043 - DATA: 26/01/2023
JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORTA [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 06010042 - DATA: 26/01/2023
FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR, FRANCISCO HERCULANO JUNIOR CARNEIRO CAMPOS , OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONDUZIND [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010041 - DATA: 26/01/2023
LUCIANA SILVA PONTES
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, LUCIANA SILVA PONTES, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJAR A HIDROLAN [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010040 - DATA: 26/01/2023
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS
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SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MARIA DO SOCORRO MONTEIRO BARROS, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, PARA VIAJA [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06010037 - DATA: 26/01/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
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3.640,00 |
3.640,00 |
3.640,00 |
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EMPENHO: 01010138 - DATA: 26/01/2023
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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111,22 |
111,22 |
111,22 |
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EMPENHO: 01010131 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI [...]
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110,86 |
110,86 |
110,86 |
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EMPENHO: 01010130 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI [...]
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115,40 |
115,40 |
115,40 |
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EMPENHO: 01010129 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI [...]
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220,55 |
220,55 |
220,55 |
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EMPENHO: 01010128 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI [...]
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220,77 |
220,77 |
220,77 |
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EMPENHO: 01010134 - DATA: 25/01/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 01010126 - DATA: 25/01/2023
DAVI BEZERRA FREITAS
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, DAVI BEZERRA FREITAS,OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO DO MUNICIPIO, PARA VIA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 01010125 - DATA: 25/01/2023
RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA
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SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, RENNIA MARA PEREIRA MOREIRA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 20 [...]
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100,00 |
100,00 |
100,00 |
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EMPENHO: 03010016 - DATA: 25/01/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
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EMPENHO: 03010015 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MU [...]
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313,07 |
313,07 |
313,07 |
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EMPENHO: 03010014 - DATA: 25/01/2023
OI TELEMAR NORTE LESTE S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA DE LINHAS TELEFONICAS VINCULADAS A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MU [...]
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303,82 |
303,82 |
303,82 |
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EMPENHO: 02010017 - DATA: 25/01/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA
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F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
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2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
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EMPENHO: 04010093 - DATA: 25/01/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS [...]
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576,00 |
576,00 |
576,00 |
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EMPENHO: 04010085 - DATA: 25/01/2023
GOVERNO ESTADO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA.
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23.458,84 |
23.458,84 |
23.458,84 |
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EMPENHO: 04010081 - DATA: 25/01/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
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EMPENHO: 04010080 - DATA: 25/01/2023
SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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