| Data Liquidação
 | Identificação do empenho Origem
 | Orgão Histórico
 | Valor (R$) | Mais | 
                                
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070104 GIOVANNE SOUSA DE OLIVEIRA
 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, GIOVANNE SOUSA DE OLIVEIRA, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE I [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 04070132 PONTO G DISTRIBUIDORA LTDA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BALANÇAS DIGITAIS E BATERIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS AGENTES DE SAUDE - ACS DESTE MUNICIPIO.
 | 6.216,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 06070082 BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
 | 08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS PARA FORMAÇÃO DE KIT´S DE BEBÊ EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
 | 16.566,75 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070108 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8°  [...]
 | 1.062,50 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070109 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8°  [...]
 | 5.875,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070110 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8°  [...]
 | 8.680,55 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070112 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
 | 09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8°  [...]
 | 9.875,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 04070134 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
 | 29.625,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 04070135 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
 | 5.555,55 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 04070136 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
 | 5.555,55 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 04070137 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
 | 5.555,55 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 02070009 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
 | 8.680,55 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 02070010 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
 | 9.875,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 02070011 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
 | 5.875,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070113 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
 | 19.750,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070114 TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
 | 02 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
 | 4.250,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 03070035 MAPA CONSTRUTORA LTDA - ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO PROGRAMA PRO-INFANCIA TIPO 2 NO BAIRRO PEDRINHAS DE SEDE DO MUNICIPIO D [...]
 | 217.982,86 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070105 ANTONIO IVAN SOUSA DA SILVA
 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO IVAN SOUSA DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE  [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070106 ANTONIO JARDEL TOMAZ FREIRE
 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO JARDEL TOMAZ FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE  [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070107 MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MARIA ELIDA BEZERRA MORAIS OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A F [...]
 | 200,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 04070122 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
 | 2.660,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 04070123 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
 | 525,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 04070124 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
 | 320,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 02070008 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
 | 660,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 03070024 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
 | 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
 | 700,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070091 FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
 | 04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSICAO DE GAS E INSTALACAO DE APA [...]
 | 1.865,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070092 ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO
 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, ANTONIO JAIRO DA COSTA LEITAO, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA D [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070093 FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA
 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE M [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070094 JORGE HERBERT PAULO NOBRE
 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE HERBET PAULO NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE IPU [...]
 | 400,00 |  | 
                                                                    
                                        | 19/07/2023 | EMPENHO: 01070095 JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE
 | 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 08 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICA, JORGE ANTONIO MARTINS NOBRE, OCUPANTE DO CARGO DE MUSICO DA BANDA DE MUSICA DE  [...]
 | 400,00 |  |