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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2023 Foram encontradas 3921 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 04050141 - DATA: 23/05/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
12.421,00 12.421,00 12.421,00
EMPENHO: 04050140 - DATA: 23/05/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
178,00 178,00 178,00
EMPENHO: 04050139 - DATA: 23/05/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
15.746,83 15.746,83 15.746,83
EMPENHO: 04050138 - DATA: 23/05/2023
R N LOPES ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0 [...]
833,50 833,50 833,50
EMPENHO: 06050064 - DATA: 23/05/2023
MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PAR [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 06050063 - DATA: 23/05/2023
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS A SORTEIOS NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, DURANTE TODO O MÊS DE MAIO, MÊS DE MARI [...]
1.839,00 1.839,00 1.839,00
EMPENHO: 01050117 - DATA: 23/05/2023
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
94.897,85 94.897,85 44.890,00
EMPENHO: 01050116 - DATA: 23/05/2023
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
52.987,38 52.987,38 26.000,00
EMPENHO: 01050115 - DATA: 23/05/2023
MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - ME
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
52.618,20 52.618,20 52.618,20
EMPENHO: 01050112 - DATA: 23/05/2023
R N LOPES ME
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA O DESTE MUNICIPIO, CONFORME DI [...]
1.106,50 1.106,50 1.106,50
EMPENHO: 01050154 - DATA: 23/05/2023
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00048398120138060095, EM FAVOR DE ANTONIA IVONETE MART [...]
2.804,18 2.804,18 2.804,18
EMPENHO: 01050153 - DATA: 23/05/2023
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00048735620138060095, EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA M [...]
2.120,32 2.120,32 2.120,32
EMPENHO: 01050151 - DATA: 23/05/2023
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00048735620138060095, EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA M [...]
21,50 21,50 21,50
EMPENHO: 01050150 - DATA: 23/05/2023
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00048735620138060095, EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA M [...]
21,50 21,50 21,50
EMPENHO: 01050149 - DATA: 23/05/2023
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7 REGIAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME DEBITO EM CONTA, PROCESSO JUDICIAL N°00048735620138060095, EM FAVOR DE ANA MARIA DA SILVA M [...]
21,50 21,50 21,50
EMPENHO: 01050114 - DATA: 23/05/2023
R N LOPES ME
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFOR [...]
774,00 774,00 774,00
EMPENHO: 01050110 - DATA: 22/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
1.365,00 1.365,00 1.365,00
EMPENHO: 03050045 - DATA: 22/05/2023
PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PEDRO IGOR RODRIGUES BEZERRA OCUPANTEDO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETAREIA DE EDUCACAO, [...]
100,00 100,00 100,00
EMPENHO: 03050044 - DATA: 22/05/2023
R N LOPES ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 0072023T [...]
769,50 769,50 769,50
EMPENHO: 03050043 - DATA: 22/05/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE CE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANTAS E MEMORIAL DESCRITIVO DE LOTE A SER DESMEMBRADO, TERRENO URBA [...]
96,62 96,62 96,62
EMPENHO: 03050042 - DATA: 22/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
1.470,00 1.470,00 1.470,00
EMPENHO: 03050041 - DATA: 22/05/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
18.459,78 18.459,78 18.459,78
EMPENHO: 03050040 - DATA: 22/05/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
89.102,61 89.102,61 89.102,61
EMPENHO: 02050034 - DATA: 22/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
510,00 510,00 510,00
EMPENHO: 02050033 - DATA: 22/05/2023
SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E [...]
338.839,36 338.839,36 338.839,36
EMPENHO: 04050137 - DATA: 22/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
128,00 128,00 128,00
EMPENHO: 04050136 - DATA: 22/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
926,00 926,00 926,00
EMPENHO: 04050135 - DATA: 22/05/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
170,00 170,00 170,00
EMPENHO: 04050134 - DATA: 22/05/2023
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NESTE M [...]
715,90 715,90 715,90
EMPENHO: 04050133 - DATA: 22/05/2023
HOSPITAL DE OLHOS LEIRIA DE ANDRADE S/S LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS A SEREM REALIZADOS NA PACIENTE ANA BEATRIZ GOMES DOS SANTOS, CONFORME SOLICITAÇÃ [...]
1.500,00 1.500,00 1.500,00

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