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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2023 Foram encontradas 3921 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 01070072 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E D [...]
618,13 618,13 618,13
EMPENHO: 01070077 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
SECRETARIA MUNIC DE DESENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
1.035,34 1.035,34 1.035,34
EMPENHO: 01070074 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
1.454,30 1.454,30 1.454,30
EMPENHO: 01070075 - DATA: 12/07/2023
T SILVANIA O DE FREITAS ME
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E [...]
878,81 878,81 878,81
EMPENHO: 03070012 - DATA: 11/07/2023
UNIAO NACIONAL DIRIGENTES MUNICIP EDUCACÃO UNDIME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES DA SECRETÁRIA E SUB SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO( TEREZINHA RUFINO MOREIRA MORORO E ROSIELLE MARIA MARTINS M [...]
1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO: 04070176 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
199.850,00 199.850,00 199.850,00
EMPENHO: 04070120 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
178,00 178,00 178,00
EMPENHO: 04070119 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
40.217,09 40.217,09 20.217,09
EMPENHO: 04070118 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
199.850,00 199.850,00 0,00
EMPENHO: 04070117 - DATA: 11/07/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
654.714,29 654.714,29 258.300,00
EMPENHO: 04070054 - DATA: 11/07/2023
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA BANHO DE PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE OLIVEIRA NEST [...]
640,00 640,00 640,00
EMPENHO: 06070046 - DATA: 11/07/2023
ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
SECRETARIA DO TRAB E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO PONTO ELETRÔNICO, COM A SUBSTITUIÇÃO DE DO SENSOR BIOMÉTRICO E DO LACRE DO PONTO ELETRONI [...]
93,00 93,00 93,00
EMPENHO: 01070069 - DATA: 11/07/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO DE UMA TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRE EM VIA PUBLICA NA AV. JOSE CARVALHO DE ARAGAO, [...]
96,62 96,62 96,62
EMPENHO: 01070063 - DATA: 11/07/2023
FRANCISCO DAS CHAGAS JORGE DE SOUZA
SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA( CONSERTOS, PEQUENOS REPAROS E SOLDA NOS PORTÕES DO GINÁSIO COBERTO E ARERINHA [...]
1.790,00 1.790,00 1.790,00
EMPENHO: 01070062 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
12.648,00 12.648,00 12.648,00
EMPENHO: 01070055 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
516,00 516,00 516,00
EMPENHO: 03070018 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
6.761,55 6.761,55 6.761,55
EMPENHO: 03070017 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
7.768,20 7.768,20 7.768,20
EMPENHO: 03070016 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
9.124,45 9.124,45 9.124,45
EMPENHO: 03070015 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
16.526,60 16.526,60 16.526,60
EMPENHO: 03070014 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
5.029,20 5.029,20 5.029,20
EMPENHO: 03070013 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
387,00 387,00 387,00
EMPENHO: 02070007 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, [...]
90.758,55 90.758,55 90.758,55
EMPENHO: 02070006 - DATA: 10/07/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
F U N D E B
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
387,00 387,00 387,00
EMPENHO: 04070062 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
678,80 678,80 678,80
EMPENHO: 04070061 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
3.290,30 3.290,30 3.290,30
EMPENHO: 04070060 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
3.434,40 3.434,40 3.434,40
EMPENHO: 04070059 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
38.725,28 38.725,28 38.725,28
EMPENHO: 04070058 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
2.137,70 2.137,70 2.137,70
EMPENHO: 04070057 - DATA: 10/07/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
1.456,20 1.456,20 1.456,20

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