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LISTA DE PAGAMENTOS - 2023 Foram encontradas 5778 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/03/2023 EMPENHO: 01030162
05.614.870/0001-74
CARTORIO TAVARES
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
4.000,00
30/03/2023 EMPENHO: 01010084
00.378.257/0001-81
MINISTERIO DA FAZENDA
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 20 [...]
28,06
30/03/2023 EMPENHO: 02010010
11.446.019/0001-82
IPUPREV-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO IPU
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORR [...]
408.740,67
29/03/2023 EMPENHO: 01030153
050.XXX.XXX-79
PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA MARTINS
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO RAMISES LEOPOLDINO DE MESQUITA, SECRETARIO DE TURISMO, PARA VIAJAR A CIDA [...]
500,00
29/03/2023 EMPENHO: 01030154
545.XXX.XXX-68
SILVIO CARVALHO BEZERRA
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS, AO SERVIDOR PUBLICO, SILVIO CARVALHO BEZERRA, SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, [...]
500,00
29/03/2023 EMPENHO: 01030143
900.XXX.XXX-15
LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, LORENA MARIA DE MELO LIMA SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PAR [...]
50,00
29/03/2023 EMPENHO: 01030144
540.XXX.XXX-34
ANTONIA ANGELA MARTINS DE CARVALHO
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 01 DIARIA, A SERVIDORA PUBLICA, ANTONIA ANGELA DE CARVALHO, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA VIA [...]
50,00
29/03/2023 EMPENHO: 01030141
05.871.836/0001-85
MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL MACULATORIA GROSSO DESTINADO AS ATIVIDADES NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENV [...]
160,00
29/03/2023 EMPENHO: 01030142
05.356.167/0002-94
SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI [...]
897,54
29/03/2023 EMPENHO: 01030131
03.365.404/0001-77
M DE JESUS MARANHAO RODRIGUES ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA PLOTER DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
3.015,00
29/03/2023 EMPENHO: 04030128
23.170.490/0001-70
A INACIO NETO EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE NITROGENIO LIQUIDO 20,5 LITROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL [...]
3.900,00
29/03/2023 EMPENHO: 02030016
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
64.600,00
29/03/2023 EMPENHO: 02030017
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
80.695,00
29/03/2023 EMPENHO: 02030018
04.802.280/0001-02
FASTPRINT GRAFICA E PAPELARIA LTDA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
117.311,00
29/03/2023 EMPENHO: 04030127
04.934.939/0001-84
NOVA FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA O PACIENTE CARENTE MARIA VITORIA BEZERRA DE SOU [...]
104,00
29/03/2023 EMPENHO: 02030019
08.633.292/0001-01
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE [...]
5.800,00
29/03/2023 EMPENHO: 04030136
854.XXX.XXX-87
VANDA LUCIA DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CORTE E COSTURA COM A CONFECÇÃO DE CONJUNTOS DE CAMPOS CIRURGICOS, LENÇÕIS, LENÇÕIS LUVAS, CAMIS [...]
6.715,00
29/03/2023 EMPENHO: 01030149
608.XXX.XXX-96
ANDRE ALMIR BATISTA DA SILVA
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE [...]
1.130,00
29/03/2023 EMPENHO: 01010154
32.447.784/0001-97
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DAS DAS VIAS PÚBLICAS NA [...]
1.300,00
29/03/2023 EMPENHO: 01010003
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
11,50
29/03/2023 EMPENHO: 01010153
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTR [...]
2.000,00
29/03/2023 EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
44,00
29/03/2023 EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
32,97
29/03/2023 EMPENHO: 01010009
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE NO EXE [...]
3.320,84
29/03/2023 EMPENHO: 01010004
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA NO EXERCÍCIO D [...]
328,23
29/03/2023 EMPENHO: 01010005
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
409,97
29/03/2023 EMPENHO: 01030177
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZACAO DO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO CONTRATADO ORIGINAL N 0142021CPINFRA CONTRATACA [...]
96,62
29/03/2023 EMPENHO: 06010002
00.000.000/0332-86
BANCO DO BRASIL S/A
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE [...]
11,50
29/03/2023 EMPENHO: 06020016
04.734.220/0001-08
MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO FUNEBRE E TANATOPRAXIA/PREPARAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
7.686,00
29/03/2023 EMPENHO: 04030146
11.274.423/0001-16
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PROCTOLOGISTA E EXAME DE COLONOSCOPIA PARA O PACIENTE PAULO RO [...]
900,00

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