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LISTA DE PAGAMENTOS - 2023 Foram encontradas 5778 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
25/04/2023 EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
55,00
25/04/2023 EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
55,00
25/04/2023 EMPENHO: 03010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MU [...]
55,00
25/04/2023 EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
55,00
25/04/2023 EMPENHO: 01010008
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN [...]
8.572,27
25/04/2023 EMPENHO: 01010078
31.277.622/0001-95
CONS. PUB. DE MAN. DOS RES. SOL. DA REG. SER CRAT.
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE 2020, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICO [...]
33.477,80
24/04/2023 EMPENHO: 01040084
027.XXX.XXX-69
PAULO HENRIQUE MELO MARINHO
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO PAULO HENRIQUE MELO MARINHO, OCUPANTE DO CARGO DE MENSAGEIRO, PARA VIAJAR A FORTALEZA [...]
50,00
24/04/2023 EMPENHO: 04040074
416.XXX.XXX-20
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
100,00
24/04/2023 EMPENHO: 04040075
025.XXX.XXX-23
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 12 DE AB [...]
50,00
24/04/2023 EMPENHO: 04040083
025.XXX.XXX-23
ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 14 DE AB [...]
50,00
24/04/2023 EMPENHO: 04040043
00.599.932/0001-00
COMPANHIA DO MEDICO COMERCIAL LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA D [...]
2.125,00
24/04/2023 EMPENHO: 03040056
08.635.248/0001-30
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
1.070,00
24/04/2023 EMPENHO: 01040113
08.635.248/0001-30
ANA PAULA GOMES DIAS - ME
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
1.200,00
24/04/2023 EMPENHO: 04030159
49.761.787/0001-01
PAULO SERGIO LINHARES GOMES
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.
320,00
24/04/2023 EMPENHO: 01040102
017.XXX.XXX-23
YURI BERGMANN
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PLANO DE HOSPEDAGEM DE EMAILS OFICIAIS(INSTITUCIONAIS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU NO DECOR [...]
352,10
24/04/2023 EMPENHO: 01040057
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME CONTRAT [...]
69,20
24/04/2023 EMPENHO: 01040109
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGUR [...]
69,50
24/04/2023 EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
44,00
24/04/2023 EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
9,72
24/04/2023 EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
44,00
24/04/2023 EMPENHO: 01040056
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRIC [...]
24,00
24/04/2023 EMPENHO: 01040098
40.524.853/0001-47
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE BLOCOS COM CUPONS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA D [...]
360,00
24/04/2023 EMPENHO: 01020074
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
8.680,55
24/04/2023 EMPENHO: 01030123
05.318.733/0001-92
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
5.875,00
24/04/2023 EMPENHO: 01040047
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUTA, CONFORME CONTRATO E ORD [...]
12,00
24/04/2023 EMPENHO: 01040107
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D [...]
607,50
24/04/2023 EMPENHO: 01040108
15.392.352/0001-07
FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS MEI
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA D [...]
238,00
24/04/2023 EMPENHO: 06040037
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
34,60
24/04/2023 EMPENHO: 06040038
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
34,60
24/04/2023 EMPENHO: 06040039
13.233.350/0001-40
A CORSINO DE MESQUITA - ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES POR DEMANDA, NA FORTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA S [...]
34,60

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