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LISTA DE PAGAMENTOS - 2023 Foram encontradas 5778 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
05/05/2023 EMPENHO: 04040068
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
6.119,19
05/05/2023 EMPENHO: 04040069
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
1.450,20
05/05/2023 EMPENHO: 04040070
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
1.127,61
05/05/2023 EMPENHO: 02040015
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
6.480,00
05/05/2023 EMPENHO: 02040015
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
5.395,00
05/05/2023 EMPENHO: 03040034
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
1.106,10
05/05/2023 EMPENHO: 03040035
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
2.455,00
05/05/2023 EMPENHO: 03040035
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
2.740,00
05/05/2023 EMPENHO: 03040036
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
1.690,00
05/05/2023 EMPENHO: 03040037
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
3.690,00
05/05/2023 EMPENHO: 03040037
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
2.425,00
05/05/2023 EMPENHO: 03040038
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
511,62
05/05/2023 EMPENHO: 02050013
07.084.577/0001-78
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTES AO REPASSE DE BOLSAS AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, DO MÊS DE ABRIL DE 2023.
1.075,00
05/05/2023 EMPENHO: 02050014
07.084.577/0001-78
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU E O INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE [...]
9.975,00
05/05/2023 EMPENHO: 02050015
07.084.577/0001-78
INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO RECESSO REMUNERADO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPU - ATRAVES DA SECRE [...]
177.000,00
05/05/2023 EMPENHO: 02010001
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
33,00
05/05/2023 EMPENHO: 01040068
41.985.251/0001-50
F. C. R. FARIAS
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE BORRACHARIA E SERVICOS DE RE [...]
767,61
04/05/2023 EMPENHO: 06040011
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
2.688,75
04/05/2023 EMPENHO: 06040012
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
2.591,05
04/05/2023 EMPENHO: 06040015
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
2.843,05
04/05/2023 EMPENHO: 04040027
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
32.552,45
04/05/2023 EMPENHO: 04040031
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
43.129,37
04/05/2023 EMPENHO: 02040029
08.633.292/0001-01
MAXIMA CONSULTORIA EDUCAÇÃO FO E REPRESENTAÇÕES LT
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E MONITORAMENTO DO SISTEMA EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE [...]
5.800,00
04/05/2023 EMPENHO: 06010050
063.XXX.XXX-28
BRUNA NAGILA DE CARVALHO LIMA FARIAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS DO MUN [...]
1.460,00
04/05/2023 EMPENHO: 03030006
873.XXX.XXX-15
ANGELICA ETIENE PAIVA ARAUJO
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTE E CULTURA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
700,00
04/05/2023 EMPENHO: 01010154
32.447.784/0001-97
JOAO ANTONIO VIANA DE OLIVEIRA
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DAS DAS VIAS PÚBLICAS NA [...]
1.300,00
04/05/2023 EMPENHO: 01040064
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
128,00
04/05/2023 EMPENHO: 01010153
14.769.245/0001-92
A AMARO F DA SILVA ME
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SISTEMAS TECNOLOGICAS, COM PORTAL DE ACESSO A INFORMAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS BASICOS DA ADMINISTR [...]
2.000,00
04/05/2023 EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
22,00
04/05/2023 EMPENHO: 01010002
00.360.305/1423-24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DESSTE M [...]
43,59

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