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LISTA DE PAGAMENTOS - 2023 Foram encontradas 5778 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
04/08/2023 EMPENHO: 06070052
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
1.514,60
04/08/2023 EMPENHO: 06070053
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
1.286,50
04/08/2023 EMPENHO: 06070054
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
2.205,08
04/08/2023 EMPENHO: 06070055
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
671,04
04/08/2023 EMPENHO: 06070058
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
2.393,24
04/08/2023 EMPENHO: 06070059
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
692,10
04/08/2023 EMPENHO: 06070061
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
2.171,24
04/08/2023 EMPENHO: 06070062
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
618,08
04/08/2023 EMPENHO: 06070088
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
1.462,40
04/08/2023 EMPENHO: 06070089
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
795,70
04/08/2023 EMPENHO: 06070090
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
628,70
04/08/2023 EMPENHO: 06070091
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
773,35
04/08/2023 EMPENHO: 06070092
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
788,70
04/08/2023 EMPENHO: 06070093
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
817,35
04/08/2023 EMPENHO: 06070094
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDE [...]
647,00
04/08/2023 EMPENHO: 04070056
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
31.804,54
04/08/2023 EMPENHO: 04070059
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME [...]
38.725,28
04/08/2023 EMPENHO: 04070163
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
2.840,75
04/08/2023 EMPENHO: 04070164
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA E [...]
2.820,80
04/08/2023 EMPENHO: 04080017
63.401.665/0001-27
BECHARA SULEIMAN E CIA LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAL MACIA ADULTAS E INFANTIL DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO A ALUNOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA NESTE MU [...]
5.448,10
04/08/2023 EMPENHO: 03070014
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
5.029,20
04/08/2023 EMPENHO: 03070017
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
7.768,20
04/08/2023 EMPENHO: 03070018
13.184.101/0001-01
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CO [...]
6.761,55
04/08/2023 EMPENHO: 01070132
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTR [...]
1.751,05
04/08/2023 EMPENHO: 01070131
13.741.075/0001-75
JOSE FORTUNA DA SILVA ME
02 - GABINETE DO PREFEITO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES EXECUTIVAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
4.738,80
04/08/2023 EMPENHO: 01010063
057.XXX.XXX-23
FRANCISCO ASSIS LIRA FILHO
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE TRATORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA ARAÇÃO E GRADEAÇÃO DE TERRA DE AGRICULTORES DO PROGRAMA FAZENDA PRODUTIVA [...]
1.600,00
04/08/2023 EMPENHO: 04010061
318.XXX.XXX-97
DEUSDETE POSSIDONIO BARROS
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUTAR A FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, UBS E HOSPITAL MUNICIPAL DR. JO [...]
1.400,00
04/08/2023 EMPENHO: 03070045
078.XXX.XXX-17
ANTONIA IARA ARAUJO PERES
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE IPU(SEDE E SERTÃO).
4.570,00
04/08/2023 EMPENHO: 01070058
01.402.427/0001-89
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
128,00
04/08/2023 EMPENHO: 01010152
07.503.684/0001-93
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMA EIRELI - EPP
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO [...]
5.500,00

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