Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Origem | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 03030072
                                             
                                            SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPBS [...]
                                         | 
                                         2.750,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030182
                                             
                                            SITELCOM SERVIÇOS LTDA-ME
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 295 MPB [...]
                                         | 
                                         2.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030155
                                             
                                            PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E MEDIÇÃO E [...]
                                         | 
                                         16.172,43 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030163
                                             
                                            PLANALTO TIMBO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE IPU-CE, CONFORME CONTRATO E 1ª MEDIÇÃ [...]
                                         | 
                                         16.172,43 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 06030066
                                             
                                            ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTE [...]
                                         | 
                                         500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 06030067
                                             
                                            JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO, PARA VIAJAR A FORT [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 06030068
                                             
                                            MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS A SERVIDORA PUBLICA, MIRNA MARA PONTES CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADORA DE CADASTRO UNICO, PA [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 04030135
                                             
                                            ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRAL NO D [...]
                                         | 
                                         100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030150
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E [...]
                                         | 
                                         1.183,29 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030148
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
                                         | 
                                         1.305,96 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030152
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
                                         | 
                                         1.724,59 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030151
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E D [...]
                                         | 
                                         1.439,98 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030147
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
                                         | 
                                         1.784,48 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 06030071
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DI [...]
                                         | 
                                         3.087,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 04030137
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
                                         | 
                                         5.636,24 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 04030138
                                             
                                            MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL LENÇOL TAMANHOS 50 X 50 E 70 X 50  DESTINADOS AS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE  [...]
                                         | 
                                         1.928,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 03030061
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N°  [...]
                                         | 
                                         6.063,85 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030146
                                             
                                            T SILVANIA O DE FREITAS ME
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 00 [...]
                                         | 
                                         2.422,29 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030145
                                             
                                            FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A  CONFECÇAO DE 10 LIVROS PORTIFÓLIO TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE IPU DESTINADAS A MANUTENÇAO DO [...]
                                         | 
                                         420,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030140
                                             
                                            FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
                                         | 
                                         200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 04030129
                                             
                                            FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
                                         | 
                                         6.350,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 06030064
                                             
                                            ANTÔNIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA A SERVIDORA , ANTONIA SHIRLENE RODRIGUES DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETARIA ADJUNTA DE ASSISTEN [...]
                                         | 
                                         250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 27/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 06030065
                                             
                                            JOAO PEDRO GOMES ARAUJO
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, JOAO PEDRO GOMES ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE DE APOIO,PARA VIAJAR A FORTAL [...]
                                         | 
                                         100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030141
                                             
                                            MEGA PLASTICOS COMERCIAL LTDA
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PAPEL MACULATORIA GROSSO DESTINADO AS ATIVIDADES NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENV [...]
                                         | 
                                         160,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030142
                                             
                                            SAMPAIO FILHO COMERCIO DE TECIDOS LTDA
                                         | 
                                        14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO AS ATIVIDADES NO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI [...]
                                         | 
                                         897,54 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 04030134
                                             
                                            JOAO NOBRE DO NASCIMENTO 87469910344
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA(REBOMBINAMENTO DO MOTOR DE 5CV DA MAQUINA DE LAVAR INDUSTRIAL) DO HOSPITAL MUNI [...]
                                         | 
                                         560,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 04030125
                                             
                                            ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 22 DE MA [...]
                                         | 
                                         50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 24/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 06020016
                                             
                                            MARIA DO SOCORRO ARAUJO VIEIRA ME
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSLADO FUNEBRE  E TANATOPRAXIA/PREPARAÇÃO PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
                                         | 
                                         7.686,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 01030138
                                             
                                            DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVICOS L
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         6.650,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 23/03/2023 | 
                                        EMPENHO: 04030128
                                             
                                            A INACIO NETO EIRELI
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE NITROGENIO LIQUIDO 20,5 LITROS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL  [...]
                                         | 
                                         3.900,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |