Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Origem | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040025
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         651.812,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040041
                                             
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
                                         | 
                                         29.625,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040044
                                             
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
                                         | 
                                         5.555,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040045
                                             
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
                                         | 
                                         5.555,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040046
                                             
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
                                         | 
                                         5.555,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 02040005
                                             
                                            SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E  [...]
                                         | 
                                         381.736,54 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 03040010
                                             
                                            SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E  [...]
                                         | 
                                         113.853,32 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 03040011
                                             
                                            SIGA LOCACOES E CONSTRUCOES EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE MUNICIPIO DE IPU, CONFORME CONTRATO E  [...]
                                         | 
                                         36.456,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 02040008
                                             
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
                                         | 
                                         5.875,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 02040009
                                             
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
                                         | 
                                         9.875,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 02040010
                                             
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO E 8º ADITIV [...]
                                         | 
                                         8.680,55 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 01040033
                                             
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
                                         | 
                                         4.250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 01040034
                                             
                                            TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
                                         | 
                                         19.750,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 01040015
                                             
                                            LOKA EVENTOS LTDA - ME
                                         | 
                                        10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (TELÃO EM LED 4M X 2M, TABLADO 8M X 3M, SOM DE MÉDIO PORTE, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE PORTE MÉDIO E SOM V [...]
                                         | 
                                         6.100,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 01040014
                                             
                                            PEDRO CESAR MELO TAVARES
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR PUBLICO, PEDRO CESAR MELO TAVARES, PARA VIAJAR A TIANGUA, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2023, PARA RES [...]
                                         | 
                                         250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04030130
                                             
                                            FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
                                         | 
                                         500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 10/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04030131
                                             
                                            FENIX SOLUCOES EM PROD E SERV EIRELI-ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA) APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA ELIMINAÇÃO DE PRAGAS URBANA [...]
                                         | 
                                         250,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040008
                                             
                                            ALFREDO ALVES FONTELES-ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
                                         | 
                                         3.547,14 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 06040002
                                             
                                            F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAM [...]
                                         | 
                                         7.380,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 06040003
                                             
                                            F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
                                         | 
                                         6.720,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 06040004
                                             
                                            F OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ASSESSORIA SOCIAL, DE APOIO ADMINISTRATIVO, PLANJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGR [...]
                                         | 
                                         7.356,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040003
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         31.317,66 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040005
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         48.768,75 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040006
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         199.850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 01040007
                                             
                                            CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
                                         | 
                                         34.892,32 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040002
                                             
                                            ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR, ISRAEL CARLOS MARTINS DOS REIS, AUXILIAR DE FARMACIA, PARA VIAJAR A SOBRAL, NO DIA 04 DE AB [...]
                                         | 
                                         50,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 04040009
                                             
                                            LABORATORIO E CLINICA MEDICA CARLOTA LTDA-ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS GESTANTES/DIABETICOS, JUNTO A SE [...]
                                         | 
                                         4.138,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 02040002
                                             
                                            ALFREDO ALVES FONTENELES ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
                                         | 
                                         3.615,79 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 02040003
                                             
                                            ALFREDO ALVES FONTENELES ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
                                         | 
                                         4.859,71 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 05/04/2023 | 
                                        EMPENHO: 06030075
                                             
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
                                         | 
                                         3.445,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         |