lC - Ordem Cronológica.

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LISTA DE ORDEM CRONOLÓGICA - 2023 Foram encontradas 3822 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
15/05/2023 EMPENHO: 04050096
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
1.135,00
15/05/2023 EMPENHO: 04050097
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
2.270,00
15/05/2023 EMPENHO: 04050098
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME [...]
113,50
15/05/2023 EMPENHO: 02050023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANE [...]
975,00
15/05/2023 EMPENHO: 02050026
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB [...]
3.405,00
15/05/2023 EMPENHO: 03050024
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
26,00
15/05/2023 EMPENHO: 03050025
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
78,00
15/05/2023 EMPENHO: 03050031
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, C [...]
227,00
15/05/2023 EMPENHO: 03050032
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, C [...]
1.135,00
15/05/2023 EMPENHO: 01050058
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
32,50
15/05/2023 EMPENHO: 01050078
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, [...]
113,50
15/05/2023 EMPENHO: 01050057
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
32,50
15/05/2023 EMPENHO: 01050077
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORM [...]
113,50
15/05/2023 EMPENHO: 06040091
A. A. D. FARIAS ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS DA PROTEÇ [...]
3.100,00
12/05/2023 EMPENHO: 04050100
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICADA DE JOELHOS D E E NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES CH [...]
2.200,00
12/05/2023 EMPENHO: 04050106
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA DETRAN
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GM/S10 DE PLACA NVA7313 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
357,00
12/05/2023 EMPENHO: 01050075
T SILVANIA O DE FREITAS ME
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E [...]
301,65
12/05/2023 EMPENHO: 01050074
T SILVANIA O DE FREITAS ME
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
467,03
12/05/2023 EMPENHO: 01050076
T SILVANIA O DE FREITAS ME
14 - SECRETARIA MUNIC DE DENSENV ECON E TECNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TECNOLOGICO, CONFORME [...]
418,59
12/05/2023 EMPENHO: 01050073
T SILVANIA O DE FREITAS ME
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 0 [...]
419,19
12/05/2023 EMPENHO: 06050050
T SILVANIA O DE FREITAS
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DI [...]
389,47
12/05/2023 EMPENHO: 04050094
T SILVANIA O DE FREITAS ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 004 [...]
548,38
12/05/2023 EMPENHO: 03050030
T SILVANIA O DE FREITAS
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° [...]
649,30
12/05/2023 EMPENHO: 01050072
T SILVANIA O DE FREITAS ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA E DISPENSA N° 00 [...]
587,62
12/05/2023 EMPENHO: 03050016
C MOURÃO DE PAIVA - ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE IPU, CONF [...]
105.273,90
11/05/2023 EMPENHO: 06050043
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO - ME
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADESIVO IMPRESSO( PARA ADESIVAÇÃO EM VEICULOS) JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
300,00
11/05/2023 EMPENHO: 04050090
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL GRAFICO(ADESIVO IMPRESSO/PORTA DA SALA DE EMERGENCIA, RAIO-X E TOMOGRAFO) DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. [...]
1.160,00
11/05/2023 EMPENHO: 04050091
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GARFICO(ADESIVO PARA PORTA DA POLICLINICA) E FAIXA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
1.140,00
11/05/2023 EMPENHO: 04050099
ADÃO ARAUJO DE LIMA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MÁMORE DESTINADAS AS ADAPTAÇÕES E INATALAÇÃO NA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELISTA DE O [...]
1.951,11
11/05/2023 EMPENHO: 03050026
GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA NETO ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PLACA DE LONA COM ESTRUTURA DE METALON)PARAA E.M.E.B MARIA VALDEMIRA COELHO NESTE MUNICIPIO.
800,00

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