Data Liquidação | 
                                        Identificação do empenho Origem | 
                                        Orgão Histórico | 
                                        Valor (R$) | 
                                        Mais | 
                                    
                                
                                                                    
                                        | 02/06/2023 | 
                                        EMPENHO: 01060004
                                             
                                            ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
                                         | 
                                         757,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/06/2023 | 
                                        EMPENHO: 01060008
                                             
                                            CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR. DO CEARÁ
                                         | 
                                        09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PLANTA BAIXA E MEMORIAL DESCRITIVO DE IMOVEL URBANO DE USO MISTO PARA FINS DE USUCAPIAO JUNTO A [...]
                                         | 
                                         96,62 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 02/06/2023 | 
                                        EMPENHO: 01060002
                                             
                                            P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
                                         | 
                                        02 - GABINETE DO PREFEITO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 EM TOKEN PARA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
                                         | 
                                         489,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/06/2023 | 
                                        EMPENHO: 04060004
                                             
                                            ANTONIO COSTA RODRIGUES 92778640363
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE AO PONTO ELETRÔNICO, SUPORTE A GESTÃO DA FOLHA DE PONTO E LICENÇA DE SOFTWARES DA SECRETARIA [...]
                                         | 
                                         1.000,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/06/2023 | 
                                        EMPENHO: 04060005
                                             
                                            OFTALMOCLINICALUIZ HUMBERTO GONZAGA DE MENDONCA-EP
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA P [...]
                                         | 
                                         17.358,19 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/06/2023 | 
                                        EMPENHO: 01060003
                                             
                                            SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE IPU-CE, [...]
                                         | 
                                         89.163,87 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/06/2023 | 
                                        EMPENHO: 04060002
                                             
                                            RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESSORA DE MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNI [...]
                                         | 
                                         1.500,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/06/2023 | 
                                        EMPENHO: 02050041
                                             
                                            ALFREDO ALVES FONTENELES ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
                                         | 
                                         4.414,88 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/06/2023 | 
                                        EMPENHO: 02050042
                                             
                                            ALFREDO ALVES FONTENELES ME
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELATOS DE FO [...]
                                         | 
                                         4.208,65 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/06/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050208
                                             
                                            LOKA EVENTOS LTDA ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO PORTE POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO ENFERMEIRO E TÉCNICO DE EN [...]
                                         | 
                                         850,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 01/06/2023 | 
                                        EMPENHO: 01050146
                                             
                                            E. V. DA FROTA JUNIOR ME
                                         | 
                                        04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDE [...]
                                         | 
                                         10.045,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 02050043
                                             
                                            FOLHA DE PAGAMENTO
                                         | 
                                        06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO  [...]
                                         | 
                                         62.330,63 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050207
                                             
                                            MINISTERIO DA FAZENDA
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF REFERENTE AO PARCELAMENTO MODALIDADE SIMPLIFICADO Nº 02110001200174680682388 DA AUTARQUIA MUNICIPAL DR. JOSE  [...]
                                         | 
                                         41.479,50 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050206
                                             
                                            M & M COMERCIO DE APARELHOS AUDITIVOS ME
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM (01) APARELHO AUDITIVO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL, MARCA ARGOSY, MODELO: VISTA DX 550 RIC 312, PARA DO [...]
                                         | 
                                         3.600,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 01050138
                                             
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO NO DOU REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 870500/2018 OPERACAO 1056310-08 MUNICIPIO DE IPU, ALTERACAO DE VIGENCIA PAR [...]
                                         | 
                                         2.400,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 01050140
                                             
                                            LOKA EVENTOS LTDA - ME
                                         | 
                                        13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECORAÇÃO DE AMBIENTE(PALCO DE PEQUENO PORTE),  LOCAÇÃO DE ESTRTURA( EQUIPAMENTOS DE SOM, PALCO PEQUENO, BACKDROP) E APRESENTAÇ [...]
                                         | 
                                         4.200,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050163
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         17.389,82 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050164
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         46.900,05 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050165
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         9.259,80 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050166
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         99.989,97 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 04050167
                                             
                                            INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
                                         | 
                                        07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
                                         | 
                                         90.479,54 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 06050070
                                             
                                            CAIXA ECONOMICA FEDERAL
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DO CARTÃO-SOCIAL, CONFORME LEI N° 393/15 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO DE REGUL [...]
                                         | 
                                         3.575,00 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 01050145
                                             
                                            INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
                                         | 
                                        17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANC [...]
                                         | 
                                         2.030,46 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 06050071
                                             
                                            A M S SUPERMERCADO LTAS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
                                         | 
                                         714,30 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 06050072
                                             
                                            A M S SUPERMERCADO LTAS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
                                         | 
                                         35,10 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 06050073
                                             
                                            A M S SUPERMERCADO LTAS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
                                         | 
                                         189,60 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 06050074
                                             
                                            A M S SUPERMERCADO LTAS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
                                         | 
                                         5,70 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 06050075
                                             
                                            A M S SUPERMERCADO LTAS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
                                         | 
                                         463,58 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 06050076
                                             
                                            A M S SUPERMERCADO LTAS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMEN [...]
                                         | 
                                         31,40 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 31/05/2023 | 
                                        EMPENHO: 06050077
                                             
                                            A M S SUPERMERCADO LTAS
                                         | 
                                        08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL                                             
                                            VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER  FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CASA DE ACOLH [...]
                                         | 
                                         459,84 | 
                                        
                                            
                                                
                                            
                                            
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