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LISTA DE EMPENHOS - 2023 Foram encontradas 3921 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 01050094 - DATA: 17/05/2023
FERREIRA CONSTRUTORA LTDA
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA A CE- 329 ÀS COMUNIDADES DE LAGOA E PEREIR [...]
186.454,20
EMPENHO: 04050119 - DATA: 17/05/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
642.487,22
EMPENHO: 04050120 - DATA: 17/05/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
39.795,12
EMPENHO: 04050121 - DATA: 17/05/2023
CENTRO INTEGRADO DE SAUDE S/C LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE EXAME DO CORAÇÃO(HOLTER 24 HORAS) NA PACIENTE TEREZA CRISTINA PINHO BATISTA [...]
180,00
EMPENHO: 01050095 - DATA: 17/05/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE [...]
136.291,52
EMPENHO: 01050096 - DATA: 17/05/2023
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA EPP
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE IPU [...]
175.279,04
EMPENHO: 04050123 - DATA: 17/05/2023
RAVENNA LARA GOMES LIMA 6254221370
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DUAS (02) PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO CIDADE DE RIO DE JANEIRO-RJ A FORTALEZA - VOLTA DIA 18/05/2023, PACIENTE VIA [...]
3.840,00
EMPENHO: 04050125 - DATA: 17/05/2023
ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE DIARIA A SERVIDORA, ELZEISLAY DE AGUIAR MUNIZ, COORDENADORA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA VIAJAR A SOBRA [...]
100,00
EMPENHO: 01050084 - DATA: 16/05/2023
CARTORIO TAVARES
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS CARTORARIAS COM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA [...]
1.029,00
EMPENHO: 04050108 - DATA: 16/05/2023
INSTITUTO COMPARTILHA - SAMEAC
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM OBJETO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE FOMENTO A SUSTENTABILIDADE DA SAUDE PUBLICA LOCAL,ATRAVÉS D [...]
24.713,19
EMPENHO: 04050114 - DATA: 16/05/2023
FRANCISCO KLEBER VIANA TORRES - ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PORTA COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE EVANGELIS [...]
446,00
EMPENHO: 04050115 - DATA: 16/05/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
2.337,50
EMPENHO: 04050116 - DATA: 16/05/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
6.718,75
EMPENHO: 04050117 - DATA: 16/05/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
37.293,75
EMPENHO: 04050118 - DATA: 16/05/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM-EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E FRETAMENTO DE VEICULOS PARA TRANSPORTAR PROFISSIONAIS DE SAUDE E PACIENTES JUNTO A SE [...]
78.125,00
EMPENHO: 04050122 - DATA: 16/05/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO NO PACIENTE ANTONIO KEVEN MOLRAIS M [...]
550,00
EMPENHO: 01050099 - DATA: 16/05/2023
SERRA EVOLUTE LOCAÇÃO & LIMPEZA LTDA
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REAJUSTE DA 8ª MEDIÇÃO REFRENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A REVITALIZAÇÃO DA AREA DO ENTORNO DO GINASIO E DO ESTADIO [...]
31.645,86
EMPENHO: 01050148 - DATA: 16/05/2023
LUIZ GONZAGA FILHO
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV EM SINAL LOCAL, COMPREENDENDO: SUBST [...]
2.250,00
EMPENHO: 01050152 - DATA: 16/05/2023
GOVERNO FEDERAL
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE PARA UNIAO.
748,93
EMPENHO: 04050107 - DATA: 15/05/2023
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICADA DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE FRANCISCO THIAGO M ELM [...]
1.100,00
EMPENHO: 03050037 - DATA: 15/05/2023
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME
06 - SECRETARIA DE EDUCACAO/FME F.M.E.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO COM SAÍDA DA CIDADE DE IPU COM DESTINO A DIVERSAS UNIVERSIDADES LOCALIZ [...]
108.420,00
EMPENHO: 04050102 - DATA: 15/05/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
2.376,75
EMPENHO: 04050103 - DATA: 15/05/2023
ALFREDO ALVES FONTELES-ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUÍNAS E NOVAS, ACESSORIOS, COMPONENTES E MATERIAIS CORRELAT [...]
1.382,78
EMPENHO: 04050105 - DATA: 15/05/2023
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM TROCA DO TUBO BOMBA DO ANALISADOR SEMI AUTOMATICO BIOPLUS 2000, PARA [...]
350,00
EMPENHO: 01050085 - DATA: 15/05/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
757,70
EMPENHO: 01050086 - DATA: 15/05/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
658,40
EMPENHO: 01050087 - DATA: 15/05/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
4.250,00
EMPENHO: 01050088 - DATA: 15/05/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO E 8° ADITIVO.
19.750,00
EMPENHO: 01050089 - DATA: 15/05/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
9.875,00
EMPENHO: 01050090 - DATA: 15/05/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
8.680,55

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