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LISTA DE EMPENHOS - 2023 Foram encontradas 3921 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 06060039 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
694,85
EMPENHO: 06060040 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
2.180,40
EMPENHO: 06060041 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
2.180,40
EMPENHO: 06060042 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
569,35
EMPENHO: 01060080 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
294,00
EMPENHO: 01060081 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
176,04
EMPENHO: 01060082 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
501,00
EMPENHO: 01060083 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
802,02
EMPENHO: 01060084 - DATA: 13/06/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 20 [...]
413.822,12
EMPENHO: 06060043 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
98,02
EMPENHO: 06060044 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
98,02
EMPENHO: 06060045 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
88,04
EMPENHO: 06060046 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
88,04
EMPENHO: 06060047 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
88,04
EMPENHO: 06060048 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
88,04
EMPENHO: 06060049 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
08 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL F.M.A.S.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
88,04
EMPENHO: 01060025 - DATA: 12/06/2023
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRE
09 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, PEDRA TOSCA, [...]
27.549,55
EMPENHO: 01060026 - DATA: 12/06/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
1.282,00
EMPENHO: 01060029 - DATA: 12/06/2023
F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA
02 - GABINETE DO PREFEITO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO TUBO INDUSTRIAL 1.1/2 X 0,90MM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE HASTES(MASTRO PARA BANDEIRAS) PARA O GABINETE DO PREFEITO [...]
450,00
EMPENHO: 01060031 - DATA: 12/06/2023
SUBLIMAJU SUBLIMAÇÃO EM TECIDO LTDA
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE TECIDO EM MATERIAL SUBLIMADO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO.
869,00
EMPENHO: 04060022 - DATA: 12/06/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
80,00
EMPENHO: 04060023 - DATA: 12/06/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
1.122,00
EMPENHO: 04060024 - DATA: 12/06/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA ME
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
608,00
EMPENHO: 04060029 - DATA: 12/06/2023
CLINICA DE OLHOS DAMIAO ALVES DE AQUINO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO MUN.DE SAUDE F.M.S
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COM A APLICAÇÃO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA DE ANTIANGIOGÊNICO EM AMBOS OS OLHOS NA PACIENTE MARILEN [...]
1.700,00
EMPENHO: 01060036 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
19 - SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA [...]
26,00
EMPENHO: 01060039 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
26,00
EMPENHO: 01060040 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
13 - SECRETARIA MUNIC.DO ESPORTE E JUVENTUDE FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM [...]
89,00
EMPENHO: 01060041 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
11 - SEC.DE AGRIC.PECUARIA E REC.HIDRICOS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
26,00
EMPENHO: 01060042 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
52,00
EMPENHO: 01060043 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
04 - SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
45,50

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