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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2023 Foram encontradas 3921 registros
Dados atualizados em: 05/09/2023 - 17:05:28
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 06060025 - DATA: 13/06/2023
FRANCISCA SANDRA M. LOPES EPP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - [...]
5.133,00 5.133,00 5.133,00
EMPENHO: 01060080 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
294,00 294,00 294,00
EMPENHO: 01060072 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
3.140,00 3.140,00 3.140,00
EMPENHO: 01060070 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
58.735,75 58.735,75 58.735,75
EMPENHO: 01060069 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, [...]
14.630,25 14.630,25 14.630,25
EMPENHO: 01060038 - DATA: 13/06/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
1.062,50 1.062,50 1.062,50
EMPENHO: 01060037 - DATA: 13/06/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
5.875,00 5.875,00 5.875,00
EMPENHO: 01060035 - DATA: 13/06/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
8.680,55 8.680,55 8.680,55
EMPENHO: 01060034 - DATA: 13/06/2023
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI - ME
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIDORES PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E 8° [...]
9.875,00 9.875,00 9.875,00
EMPENHO: 01060083 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS [...]
802,02 802,02 802,02
EMPENHO: 01060065 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
SEC.DE AGRIC.PEC E REC.HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CON [...]
13.342,90 13.342,90 13.342,90
EMPENHO: 01060082 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
501,00 501,00 501,00
EMPENHO: 01060066 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
SECRETARIA MUNIC. DO ESPORTE E JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICI [...]
1.747,50 1.747,50 1.747,50
EMPENHO: 01060084 - DATA: 13/06/2023
MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PASEP MENSAL(NORMAL) DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 20 [...]
413.822,12 225.108,48 225.108,48
EMPENHO: 01060081 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
176,04 176,04 176,04
EMPENHO: 01060067 - DATA: 13/06/2023
SAO PEDRO EMPREENDIMENTOS DE PETROLEO LTDA - EPP
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANCA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER A SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA DESTE MUNI [...]
4.729,55 4.729,55 4.729,55
EMPENHO: 01060051 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORM [...]
227,00 227,00 227,00
EMPENHO: 01060042 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
52,00 52,00 52,00
EMPENHO: 01060029 - DATA: 12/06/2023
F DE A ALVES MARTINS MICROEMPRESA
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO TUBO INDUSTRIAL 1.1/2 X 0,90MM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE HASTES(MASTRO PARA BANDEIRAS) PARA O GABINETE DO PREFEITO [...]
450,00 450,00 450,00
EMPENHO: 01060063 - DATA: 12/06/2023
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSESS PUBLICA LTDA
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE [...]
638,60 638,60 0,00
EMPENHO: 01060061 - DATA: 12/06/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
516,00 516,00 23,99
EMPENHO: 01060052 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E [...]
113,50 113,50 113,50
EMPENHO: 01060043 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE [...]
45,50 45,50 45,50
EMPENHO: 01060026 - DATA: 12/06/2023
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA-ME
SEC.DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS IM [...]
1.282,00 1.282,00 1.282,00
EMPENHO: 03060050 - DATA: 12/06/2023
LOKA EVENTOS LTDA ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME EM [...]
2.250,00 2.250,00 2.250,00
EMPENHO: 03060027 - DATA: 12/06/2023
AALLFAX TELECOMINICAÇÕES EIRELI ME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, CONSTANDO DE MANUTENÇÃO, JUNTOS A SECRETARIA [...]
387,00 387,00 18,00
EMPENHO: 03060012 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, C [...]
1.475,50 1.475,50 1.475,50
EMPENHO: 03060011 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, C [...]
113,50 113,50 113,50
EMPENHO: 03060010 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME, C [...]
340,50 340,50 340,50
EMPENHO: 03060009 - DATA: 12/06/2023
MARIA VANIA MARTINS DA SILVA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FME DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
130,00 130,00 130,00

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