DESPESAS – 26/11/2024 Nr.Empenho: 06110090 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0052024PEFME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. 4.400,00

108022040 0626/11/202425/11/2024LIQNr.Empenho: 06110090 LIQ: 001 Nr.Licitação: 0052024PEFME VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. L S DE FARIAS ME 23.895.062/0001-04 4.400,0008-ASSISTENCIA SOCIAL 244-ASSISTÊNCIA COMUNITARIA 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO Outros Transferências Federais 06110090-001 7 – Pregão Eletrônico 402