DESPESAS – 16/08/2023 Nr.Empenho: 01010052 LIQ: 008 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. 3.250,00

118012088 0116/08/202315/08/2023LIQNr.Empenho: 01010052 LIQ: 008 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023. FOLHA DE PAGAMENTO 66666666666 3.250,0004-ADMINISTRACAO 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS – PESSOAL CIVIL Recurso Próprio 01010052-008 1 – não aplicavel 1868