DESPESAS – 23/11/2024 Nr.Empenho: 01110114 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DSTE MUNICIPIO. 503,02

109012050 0123/11/202422/11/2024EMPNr.Empenho: 01110114 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DSTE MUNICIPIO. ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 503,0204-ADMINISTRACAO 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS – P. JURIDICA Recurso Próprio 01110114 1 – não aplicavel 12