DESPESAS – 26/11/2024 Nr.Empenho: 01110125 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DSTE MUNICIPIO. 2.781,26

109012050 0126/11/202425/11/2024LIQNr.Empenho: 01110125 LIQ: 001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DSTE MUNICIPIO. ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 2.781,2604-ADMINISTRACAO 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS – P. JURIDICA Recurso Próprio 01110125-001 1 – não aplicavel 241