DESPESAS – 26/11/2024 NE: 01110132 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DSTE MUNICIPIO. 688,97

109012050 0126/11/202425/11/2024PAGNE: 01110132 LQ: 001 NP: 0001 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS E AGREGADOS DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DSTE MUNICIPIO. ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 688,9704-ADMINISTRACAO 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS – P. JURIDICA Recurso Próprio 01110132 – 001 – 0001 1 – não aplicavel 449