Transparência

Nr.Empenho: 01100187-001
  • Data: 31/10/2024
  • Credor: FOLHA DE PAGAMENTO
  • Unidade orçamentária: 01 - FUNDO GERAL
  • Processo licitatório: - 1 - não aplicavel
  • Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
  • Função: 06-SEGURANCA PÚBLICA - 06-SEGURANCA PÚBLICA
  • Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL - 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
  • Natureza: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
  • Fonte de Recurso: Recurso Próprio
  • Valor: R$ 12.114,00

Movimentações de liquidações
DataNúmero da etapaExercícioEtapaValor
Quantidade: 1 Valor Total: R$ 0,00
Movimentações de pagamentos
DataNúmero da etapaExercícioEtapaValor
Quantidade: 1 Valor Total: R$ 0,00