Nr.Empenho: 01100037 - 001 - 0001-
Data: 17/10/2024
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Credor: P & N COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Unidade orçamentária:
01 -
FUNDO GERAL
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Processo licitatório:
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1 - não aplicavel
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Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 + CARTÃO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMNETO(ORDENADOR DE DESPESA RAIMUNDO JOSE ARAGÃO MARTINS DESTE MUNICIPIO.
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Função:
04-ADMINISTRACAO -
04-ADMINISTRACAO
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Subfunção:
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL -
122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
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Natureza:
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA -
3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
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Fonte de Recurso:
Recurso Próprio
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Valor: R$ 303,00
Movimentações de liquidaçõesData | Número da etapa | Exercício | Etapa | Valor |
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Quantidade: 1 |
Valor Total: R$
0,00 |
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Movimentações de pagamentosData | Número da etapa | Exercício | Etapa | Valor |
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Quantidade: 1 |
Valor Total: R$
0,00 |
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