Transparência

Nr.Empenho: 01100124-001
  • Data: 22/10/2024
  • Credor: L S DE FARIAS ME
  • Unidade orçamentária: 01 - FUNDO GERAL
  • Processo licitatório: Nr.Licitação: 0052024PEFME - 7 - Pregão Eletrônico
  • Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECERTARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
  • Função: 04-ADMINISTRACAO - 04-ADMINISTRACAO
  • Subfunção: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL - 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
  • Natureza: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO - 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
  • Fonte de Recurso: Recurso Próprio
  • Valor: R$ 37.010,00

Movimentações de liquidações
DataNúmero da etapaExercícioEtapaValor
Quantidade: 1 Valor Total: R$ 0,00
Movimentações de pagamentos
DataNúmero da etapaExercícioEtapaValor
Quantidade: 1 Valor Total: R$ 0,00